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和順縣政務中心2017年決算

來源: ????發布時間:2018-09-06 09:10???瀏覽量:

第一部分    概況

一、主要職責

(一)負責行政審批許可的規范工作,對具有行政審批許可職能的單位辦理行政審批事項實施集中統一管理。

(二)制定對集中行政審批許可場所的各項工作規章制度和具體管理辦法,并實施統一管理;組織、指導具有行政審批許可職能的單位為社會提供規范、高效、優質服務。

(三)負責對進駐集中行政審批許可場所的具有行政審批職能單位的工作人員進行管理、教育、培訓,并會同監察機關對行政效能進行監督檢查。

(四)負責對涉及多個具有行政審批許可職能單位審批的項目進行組織和協調,實施聯合審批。

(五)負責鄉鎮便民服務中心,行政村(社區)便民服務代理點的規范化建設、運行。

(六)負責建設、環保、安監、國土四部門行政事業性規費的征管工作。

(七)承擔縣政府交辦的其它事項。

二、機構設置

和順政務中心屬正科級、財政全額撥款事業單位。下設辦公室、業務股、督查室三個股室。中心編制數7名,實有在編人數5人;缺編2人。

第二部分    2017年度部門決算報表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表(一)

六、一般公共預算財政撥款支出決算表(二)

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、部門決算公開相關信息統計表

第三部分    2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本年收入合計59.29萬元,其中:財政撥款收入59.29萬元,占比100%。

二、支出決算情況說明

本年支出合計62.09萬元,其中:基本支出59.58萬元,占比96%,項目支出2.51萬元,占比4%。

三、支出決算具體情況

一般公共服務支出58.63萬元,完成預算的100%,用于工資福利支出(基本工資、津貼補貼、獎金等)和商品服務支出(辦公費、印刷費、勞務費、差旅費等),較2016年決算增加1.06萬元,增長1.8%,主要原因是人員工資正常增資。住房保障支出3.46萬元,完成預算的100%,用于住房公積金,較2016年決算增加0.26萬元,增長8%,主要原因是人員工資正常增資。

四、關于“三公經費”支出決算情況說明

2017年度三公經費財政撥款支出決算為0.06萬元,完成預算的20%,比上年增加0.06萬元。其中:公務接待批次為4批,共16人,公務接待支出決算0.06萬元,占比100%,比上年增加0.06萬元。

五、關于機關運行經費支出說明

2017年機關運行經費支出62.09萬元,比2016年增加1.32萬元,增長2 %,主要原因是人員工資正常增資。其中:發生公務接待費0.06萬元,公務接待批次為4批,共16人。

六、關于國有資產占用情況說明

我中心不存在國有資產占用情況。

七、政府采購情況

2017年度,政府采購支出總額2.51萬元,其中,政府采購貨物支出2.51萬元。

八、預算績效情況的說明

我單位無預算績效情況說明

九、其他需要說明的情況

2017年度,中心無其他需要說明情況。

第四部分  名詞解釋

(一)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(二)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(三)“三公”經費:指各部門用一般公共預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(四)機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、網絡運行維護費、辦公用房租賃費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護以及其他費用。

政務中心2017年決算


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