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中共和順縣委宣傳部2019年部門預算

來源: ????發布時間:2019-03-21 11:33???瀏覽量:

第一部分  概況

一、本部門主要職責

中共和順縣委宣傳部是縣委主管全縣意識形態方面工作的綜合職能部門。

中共和順縣委宣傳部主要工作是:

(一)、貫徹執行中央和省市、縣委有關意識形態方面的方針政策,制訂全縣宣傳文化、精神文明建設工作的總體規劃并組織實施。

(二)、負責組織黨的中心任務和路線、方針、政策的宣傳,國際國內形勢的宣傳;負責指導,組織和協調對全縣經濟社會發展戰略、重大經濟政策、重大經濟活動的宣傳;代管縣文學藝術界聯合會,并在政治方向和方針政策方面實施領導;會同有關部門負責對群眾進行思想教育工作。

(三)、負責組織、指導全縣各級黨組織理論教育、學習、宣傳、研究工作;會同有關部門做好黨員、干部的教育工作。

(四)、負責輿論導向,規劃和宏觀指導精神產品的生產和文化藝術工作,保證黨的文藝方針政策的貫徹執行;代管縣文學藝術界聯合會;把握正確輿論導向,做好縣內新聞媒體、縣外媒體的聯系、協調,掌握研判輿情信息,為縣域經濟發展提供積極輿論支持。

(五)、宏觀指導、部署企業的思想政治工作,負責企業單位思想政治工作人員專業職務評定、考核和培訓工作,指導全縣職工思想政治工作的開展。

(六)、負責全縣精神文明建設工作的規劃和組織實施;負責組織、協調、指導和監督全縣各類群眾性精神文明創建活動;承擔全縣精神文明建設指導委員會辦公室的日常工作。

(七)、指導和協調、組織對外宣傳工作;并協調有關部門做好外來記者到我縣采訪報道的管理工作;做好全縣宣傳制品的審批工作;檢查督促全縣對外宣傳紀律的執行;策劃組織大型外宣活動。

(八)、總結經驗、反映情況,為縣委決策提供依據。完成縣委和上級宣傳部門交辦的其它工作任務。

二、機構設置情況

中共和順縣委宣傳部,內設和順縣精神文明建設指導委員會,屬于參公單位,和順縣互聯網信息辦公室,屬于事業單位。

三、人員構成情況

中共和順縣委宣傳部,屬于行政單位,行政編制7人,實際5人;和順縣精神文明建設指導委員會,屬于參公單位,事業編制:3人,實際2人;和順縣互聯網信息辦公室,屬于事業單位,事業編制:3人;實際3人;工勤編制0名;長期聘用臨時工2人。

離退休人員6人,其中:離休0人,退休6人。

四、本預算年度的主要工作任務

完成縣委和上級宣傳部門交辦的其它工作任務。

第二部分  2019年度部門預算報表

一、收支預算總表

二、收入預算總表

三、支出預算總表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算財政撥款支出預算表

六、一般公共財政預算基本支出表

七、政府性基金支出預算表

八、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出表

九、2019年部門預算公開相關信息統計表

第三部分 2019年度部門預算情況說明

一、收入預算情況說明

 2019年財政撥款3860320元。比2018年增加1302566元,主要原因為加大各媒體的宣傳報道、強化網信工作建設及文化產業繁榮發展。其中:媒體宣傳費增加300000元、社會宣傳費增加300000元、輿情隊伍建設費增加48000元、文化產業發展專項資金增加500000元。

(一)公用經費:38000元,占比0.98%。其中:行政公用26600元,事業公用11400元。

(二)“三公”經費:“三公”經費預算為19000元。占比0.49%。其中:公務用車購置及運行維護費19000元。

(三)工資福利支出:974684元,占比,25.25%,其他交通費用56100元,占比1.5%,對個人和家庭補助2640元,占比0.06%。

(四)項目資金:2769896元,占比71.75%。

二、支出預算情況說明

本年支出合計3860320元,其中基本支出1090424元。公用113100元、工資福利支出974684元、對個人和家庭補助2640元,占比28.25%;項目支出2769896元,占比71.75%。比2018年增加1172896元,主要原因是加大各媒體的宣傳報道、強化網信工作建設及文化產業繁榮發展。

三、支出預算具體情況

本年支出合計3860320元,其中公用支出113100元,包含辦公費20600、郵電費8000元、福利費6000元、差旅費3400元、公務用車運行維護費19000元、其他交通費56100元,占比2.93%;工資福利支出974684元,包含基本工資387708元、津貼補貼238156元、獎金23156元、績效工資72933元、住房公積金77403元、社會保障繳費175328元,占比25.25%;對個人和家庭的補助2640元;項目支出2769896元,占比71.75%。比2018年增加1172896元,主要原因是加大各媒體的宣傳報道、強化網信工作建設及文化產業繁榮發展。

四、關于“三公”經費支出預算情況說明。

2019年度,“三公”經費財政撥款預算支出為19000元,比上年減少1000元,原因是:嚴格按照財政規定,厲行節約。其中:因公出國(境)費支出預算0萬元,與去年相同,公務用車購置及運行費支出預算1.9萬元,占100%,比上年減少0.1萬元;公務接待費支出預算0萬元,與去年相同。

五、關于機關運行經費支出說明

2019年本部門機關運行經費預算支出3.8萬元(與部門預算中行政單位和參照公務員法管理的事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致),比2018年減少0.6萬元,降低13.64%。主要原因是:我部嚴格執行經費制度、厲行節約。

六、關于國有資產占用情況說明

截至2019年1月1日,本部門共有車輛1輛,其中,部級領導干部用車1輛、一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛,其他用車主要是協調我縣行政科,統一進行調配;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。局機關及下屬單位辦公用房面積200平方米。

七、政府采購情況

2019年度,政府采購支出預算總額0萬元,其中:政府采購貨物預算支出0萬元、政府采購工程預算支出0萬元、政府采購服務預算支出0萬元。

八、政府購買服務情況

本單位沒有政府購買服務情況。

九、預算績效情況的說明

2018年度,我單位實行績效目標管理的項目1個,涉及金額100萬元。2019年根據縣財政局績效評價工作部署,我單位對2019年度部門預算項目設立績效目標。

項目一:和順縣文化產業建設,項目位于和順縣,項目總投資100萬元,其中財政投資100萬元,當年預算安排100萬元,項目法人為袁瑞軍,項目建設工期:2019年1月—2019年12月。預算績效目標:根據產業項目的完成進度情況以及取得的成效,給予所產業項目補貼資金 。

十、其他需要說明的情況。

第四部分  名詞解釋

(一)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(二)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(三)“三公”經費:指各部門用一般公共預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(四)機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、網絡運行維護費、辦公用房租賃費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護以及其他費用。

附件:中共和順縣委宣傳部2019年部門預算


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