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和順縣經濟和商務糧食局2017年度部門決算

來源: ????發布時間:2018-08-30 13:30???瀏覽量:

第一部分  概況

一、本部門主要職責

(1)監測、分析全縣國民經濟運行態勢,調節經濟日常運行,編制、擬定并組織實施近期經濟運行調控目標和措施;組織重要物資的緊急調度,組織協調解決經濟運行中的重大問題并向縣政府提出意見和建議。

(2)貫徹執行國家、省、市產業政策,指導全縣工業信息、商貿流通、能源產業結構調整,提出重點行業、項目實施、落后產能淘汰及重點產品調整方案,聯系工業、信息產業商貿領域社會中介組織指導其改革與調整。

(3)研究和規劃全縣競爭性行業的投資布局,綜合平衡各類技術改造項目資金,定期發布項目投資引導目錄。

(4)組織實施《電力法》、《節能法》以及商貿流通、信息產業等領域相關法律、法規執法、監察工作。

(5)研究落實企業技術進步、清潔生產等政策,指導技術創新和技術引進,推進經濟發展方式的轉變和可持續發展。指導資源節約和綜合利用,負責全縣節能監督管理工作。

(6)參與編制能源基地建設規劃,協調解決全縣煤、電、油、運等能源管理工作中存在的問題。

(7)依照有關規定對縣中小企業局和城鎮集體工業聯合社實行管理,并指導行業協會,擬定行業規劃和落實行業政策,對機電、冶金、建材、化工、輕工、二輕、商業、物資等進行行業管理。

(8)貫徹落實國家、省、市有關糧食工作的方針政策和法規,研究擬定具體方案并組織實施,編制全縣糧油供求的中長期規劃和年度、季度計劃,組織實施全縣糧油的收購、銷售、調運、儲存、加工等業務活動。

(9)對市級承擔的14項(即酒類流通、報廢汽車回收、二手車交易、再生資源回收、拍賣、典當、單用途商業預付卡、零供關系、成品油、洗染、美容美發、家庭服務、外資外貿、糧食流通)和縣級承擔的15項(包括市級14項,另增節能監察)主要監管職責的行政處罰權限,從法律依據、法律解讀、監管內容、檢查重點、處罰流程、指導案例、執法督查等7個方面進行細化規范梳理,區分經濟和商務糧食部門單獨、牽頭、配合三種情況,建立經濟和商務糧食執法監管目錄和行政權力清單,實現檢查、監管、執法三個集中。

(10)負責經貿系統黨委日常工作,加強系統黨的組織建設和思想作風建設,發揮戰斗堡壘作用和黨員的先鋒模范作用。

(11)承辦縣政府交辦的其它事項。

二、機構設置情況

縣經濟和商務糧食局行政編制為32名,內設機構有:辦公室、經濟運行股(減負辦公室),技術改造股,資源能源股,商務糧食管理股,經濟和商務糧食綜合行政執法大隊(加掛節能監察大隊牌子)。

第二部分  2017年度部門決算報表(字體:黑體3號)

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表(一)

六、一般公共預算財政撥款支出決算表(二)

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、部門決算公開相關信息統計表

第三部分  2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本年收入合計2150萬元,比2016增加1796.5萬元,增幅500%,主要原因是:電子商務項目增加撥款。其中:財政撥款收入2150萬元,占比100%

二、支出決算情況說明

本年支出合計1335萬元,其中:基本支出238.1萬元,占比18%;項目支出1096.9萬元,占比82%。

三、支出決算具體情況

一般公共服務支出218.4萬元,完成預算的100%,用于人員工資福利支出、對個人和家庭的補助支出、商品和服務支出。較2016年決算增加10萬元,增長5%,主要原因正常調資。其中用于工資福利支出170.8萬元,比2017減少6.7萬元,減少4%;其中商品和服務支出20.6萬元,比2017增加2.9萬元,減幅17%;其中對個人和家庭的補助支出32萬元,比2017增加2.3萬元,增幅8%。

四、關于“三公”經費支出決算情況說明。

2017年度,“三公”經費財政撥款支出決算為2.5萬元,完成預算的100%,比上年減少0.3萬元,原因是:單位加強對三公經費的管理。其中:因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%,比上年減少0萬元,;公務用車購置及運行費支出決算2.4萬元,占96%,比上年減少0.1萬元;公務接待費支出決算0.12萬元,占4%,比上年減少0.17萬元,公務接待批次3次、人數17人。

五、關于機關運行經費支出說明

2017年本部門機關運行經費支出20.6萬元,比2016年增加3.1萬元,增長18%。主要原因是:扶貧工作開展,業務支出增加。其中辦公費支出5.1萬元,比比2016年增加3.5萬元,增長18%。主要原因是:扶貧工作開展,業務支出增加;印刷費支出1.6萬元,比2016年增加1.52萬元,增長97%。主要原因是:扶貧工作開展,業務支出增加;郵電費支出0.52萬元,比2016年減少0.12萬元,減少19%。主要原因是:減少網絡服務費;差旅費支出2.2萬元,比2016年增加0.4萬元,增加22%。主要原因是:商務外出洽談業務增加,經信業務培訓學習增加。

六、關于國有資產占用情況說明

截至2017年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,一般公務用車1輛。

七、政府采購情況

2017年度,政府采購支出總額3.42萬元,其中:政府采購貨物支出3.42萬元。

八、預算績效情況的說明。

2017年度,我單位實行績效目標管理的項目1個,為和順縣電子商務進農村綜合示范項目,涉及金額687萬元。

九、其他需要說明的情況。

本單位沒有其他需要說明的情況。

(一)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(二)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(三)“三公”經費:指各部門用一般公共預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(四)機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、網絡運行維護費、辦公用房租賃費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護以及其他費用。

和順縣經濟和商務糧食局2017年度部門決算


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